CPF/CNPJ:
00007498292300
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001683
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 197 E PORTARIA 192/2019..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000304 | 22/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE 26 A 30/11/2019, CONFORME RD 197 E PORTARIA 192/2019..
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2019NE000304 | 22/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CADASTRAMENTO DE ARTESÃOS EM GRAJAÚ , BARRA DO CORDA , SÃO MATEUS E SANTA /MA, NO PERÍODO DE
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2019NL000956 | 22/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061774 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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