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NOTA DE EMPENHO 2019NE000116

Favorecido

MARIA DA GLORIA F GRACA
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00007498292300

Emissão:

23/08/2019

Plano Interno:

001683

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

181003/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 71 E PORTARIA 93.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000116 23/08/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍPIOS DE TIMON, CAXIAS E CODÓ, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 71 E PORTARIA 93.
2019NE000116 23/08/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO EM UMA ATIVIDADE PRECURSORA DO PROJETO CEPRAMA ITINERANTE NOS MUNICÍ
2019NL000303 26/08/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037397 27/08/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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