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NOTA DE EMPENHO 2019NE000113

Favorecido

CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

00007088169320

Emissão:

23/08/2019

Plano Interno:

001687

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

171481/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Qualificação para o Trabalho

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Qualificação Profissional para o Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 78 E PORTARIA N° 82/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000113 23/08/2019 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CADASTUR E LEVANTAMENTO DE ARTESÃOS LOCAIS, NO POLO DELTA DAS AMÉRICAS (PAULINO NEVES, TUTÓIA, ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES), NO PERÍODO DE 26 A 30/08/2019, CONFORME RD N° 78 E PORTARIA N° 82/2019.
2019NE000113 23/08/2019 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO, AÇÃO ITINERANTE DO CAD
2019NL000291 23/08/2019 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037329 27/08/2019 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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