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NOTA DE EMPENHO 2019NE000271

Favorecido

CRISTIANE MIRANDA MILLER
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

00006934065697

Emissão:

18/11/2019

Plano Interno:

001689

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

243799/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAR DO EVENTO DESVENDA BRAZTOA II 2019, A SER REALIZADO NO DIA 21 DO MESMO MÊS, NA UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO, CONFORME RD N° 175 E PORTARIA N° 174.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000271 18/11/2019 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICIPAR DO EVENTO DESVENDA BRAZTOA II 2019, A SER REALIZADO NO DIA 21 DO MESMO MÊS, NA UNIBES CULTURAL, EM SÃO PAULO, CONFORME RD N° 175 E PORTARIA N° 174.
2019NE000271 18/11/2019 1.572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE TURISMO NA SEDE DA BRAZTOA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 E PARTICI
2019NL000873 18/11/2019 0,00 1.572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059542 19/11/2019 0,00 0,00 1.572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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