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NOTA DE EMPENHO 2019NE000040

Favorecido

KARLLA FABIANNA LIMA SANTOS
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00004840002339

Emissão:

27/05/2019

Plano Interno:

001682

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

103139/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 36 E PORTARIA 039/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000040 27/05/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O REMAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NOS DIAS 03 E 04/JUNHO, CONFORME RD 36 E PORTARIA 039/2019.
2019NE000040 27/05/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS DE MORROS E ROSÁRIO, COM O OBJETIVO DE RECOLHER
2019NL000086 27/05/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB017486 28/05/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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