Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000008

Favorecido

KARLLA FABIANNA LIMA SANTOS
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00004840002339

Emissão:

03/05/2019

Plano Interno:

001682

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

86247/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019,no período de 06 a 08/05/19, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000008 03/05/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre o remapeamento turístico 2019,no período de 06 a 08/05/19, conforme Ofício 075/2019-GAB/SETUR e portaria n° 11/2019.
2019NE000008 03/05/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Caxias e Viana, com o objetivo de recolher d
2019NL000013 06/05/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB012370 09/05/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,