CPF/CNPJ:
00003236244305
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001687
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
86258/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para servidor aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do programa Mais Infância Mais Turismo, nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000015 | 03/05/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidor aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do programa Mais Infância Mais Turismo, nos municípios do Polo Cocais (Timon, Caxias, Codó e Pedreiras), no período de 05 a 11/05/2019, conforme Ofício n° 080/2019-GAB/SETUR e portaria n° 012/2019.
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2019NE000015 | 03/05/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidor aplicar cursos do programa Mais Qualificação e Turismo e ministrar palestras de sensibilização do programa M
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2019NL000005 | 03/05/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012376 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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