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NOTA DE EMPENHO 2019NE000073

Favorecido

BRUNA GRACIELE BASTOS
R$ 2.592,00
 

CPF/CNPJ:

00001605996360

Emissão:

26/06/2019

Plano Interno:

001689

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

116074/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATOS- FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO 02 A 09/07/2019, CONFORME RD 48 E PORTARIA 054/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000073 26/06/2019 2.592,00 2.592,00 2.592,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATOS- FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO 02 A 09/07/2019, CONFORME RD 48 E PORTARIA 054/2019
2019NE000073 26/06/2019 2.592,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATOS- FENEARTE EM OLINDA-PE, NO PERÍODO 02 A 09/07/20
2019NL000140 26/06/2019 0,00 2.592,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024923 01/07/2019 0,00 0,00 2.592,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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