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NOTA DE EMPENHO 2019NE000234

Favorecido

DENISE CERVEIRA TAVARES
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00000034880399

Emissão:

30/10/2019

Plano Interno:

001687

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

233942/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Qualificação para o Trabalho

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Qualificação Profissional para o Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 159 E PORTARIA N°167/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000234 30/10/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, PELA CARAVANA MAIS TURISMO, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 159 E PORTARIA N°167/2019.
2019NE000234 30/10/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO E PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, P
2019NL000723 30/10/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054445 01/11/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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