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NOTA DE EMPENHO 2019NE001207

Favorecido

ANDRE LUIS SILVA DOS SANTOS
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00076967743368

Emissão:

20/11/2019

Plano Interno:

001077

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

253077/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Valor para pagamento de diárias,para fazer uma visita técnica às instalações da empresa Suzano (papel e celulose), nos dias 24 a 26 de novembro/2019, em Imperatriz - MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001207 20/11/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para pagamento de diárias,para fazer uma visita técnica às instalações da empresa Suzano (papel e celulose), nos dias 24 a 26 de novembro/2019, em Imperatriz - MA.
2019NE001207 20/11/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pela liquidação da despesa com pagamento de diárias,para fazer uma visita técnica às instalações da empresa Suzano (papel e celulose), nos dias 24 a 2
2019NL002774 20/11/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060622 22/11/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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