CPF/CNPJ:
00076967743368
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
001077
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
203730/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor ref. a pagamento de 03 diarias em favor do Sr. André Luis Silva dos Santos no período de 25 a 27 de setembro de 2019 conforme Portaria nº 25 de 16/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000805 | 18/09/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor ref. a pagamento de 03 diarias em favor do Sr. André Luis Silva dos Santos no período de 25 a 27 de setembro de 2019 conforme Portaria nº 25 de 16/09/2019.
|
2019NE000805 | 18/09/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com 03 diarias em favor do Sr. André Luis Silva dos Santos no período de 25 a 27 de setembro de 2019 conforme Portaria nº 25 de
|
2019NL001989 | 18/09/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044433 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,