CPF/CNPJ:
00072574259300
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
190718/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA/MA, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001888 | 18/09/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA/MA, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
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2019NE001888 | 18/09/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA/MA, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
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2019NL007144 | 18/09/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043694 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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