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NOTA DE EMPENHO 2019NE001888

Favorecido

ANA LEILA DE OLIVEIRA RAUJO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00072574259300

Emissão:

18/09/2019

Plano Interno:

001063

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

190718/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA/MA, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001888 18/09/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA/MA, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
2019NE001888 18/09/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA PRES.DUTRA/MA, PERIODO 17 A 21/09/2019, FINS ENTREGA DE BENS PERMANENTES/UEMA
2019NL007144 18/09/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB043694 19/09/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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