Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000319

Favorecido

JOELMA ALESSANDRA VILAR ALVES.
R$ 612,00
 

CPF/CNPJ:

00062172824372

Emissão:

28/03/2019

Plano Interno:

001032

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0057031/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000319 28/03/2019 612,00 612,00 612,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 10/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA/UEMA.
2019NE000319 28/03/2019 612,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, FINS I SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA/UEMA, PERÍODO 07 A 10/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 57031/
2019NL000688 28/03/2019 0,00 612,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB004673 03/04/2019 0,00 0,00 612,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,