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NOTA DE EMPENHO 2019NE001532

Favorecido

ALANA LISLEA DE SOUSA
R$ 1.041,00
 

CPF/CNPJ:

00027873609391

Emissão:

09/08/2019

Plano Interno:

001032

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

156800/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 25 A 27/08/2019, FINS SEMINARIO/CAPES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001532 09/08/2019 1.041,00 1.041,00 1.041,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 25 A 27/08/2019, FINS SEMINARIO/CAPES.
2019NE001532 09/08/2019 1.041,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 25 A 27/08/2019, FINS SEMINARIO/CAPES.
2019NL005435 09/08/2019 0,00 1.041,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033566 12/08/2019 0,00 0,00 1.041,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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