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NOTA DE EMPENHO 2019NE001223

Favorecido

DEUZIMAR COSTA SERRA
R$ 2.595,00
 

CPF/CNPJ:

00025247379349

Emissão:

08/07/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

129039/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA TIMON/MA, PERIODO 07 A 21/07/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001223 08/07/2019 2.595,00 2.595,00 2.595,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA TIMON/MA, PERIODO 07 A 21/07/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
2019NE001223 08/07/2019 2.595,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA TIMON/MA, PERIODO 07 A 21/07/2019, FINS PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADEMICA DOCENTE/PMAD/UEMA.
2019NL004257 08/07/2019 0,00 2.595,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026456 09/07/2019 0,00 0,00 2.595,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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