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NOTA DE EMPENHO 2019NE001141

Favorecido

MARIA DE FATIMA SERRA RIOS
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00017846099353

Emissão:

27/06/2019

Plano Interno:

001013

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

131403/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 27/06/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE ENFERMAGEM/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001141 27/06/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 27/06/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE ENFERMAGEM/UEMA
2019NE001141 27/06/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BACABAL/MA, PERIODO 26 A 27/06/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE ENFERMAGEM/UEMA
2019NL003932 28/06/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024936 01/07/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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