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NOTA DE EMPENHO 2019NE001103

Favorecido

VALDIR PINHEIRO DE MELO
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

00015198596353

Emissão:

25/06/2019

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

127674/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DE ENFERMAGEM/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001103 25/06/2019 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DE ENFERMAGEM/UEMA
2019NE001103 25/06/2019 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA COLINAS/MA, PERIODO 26 A 28/06/2019, FINS I ENCONTRO DE ENFERMAGEM/UEMA
2019NL003827 26/06/2019 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024580 01/07/2019 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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