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NOTA DE EMPENHO 2019NE001311

Favorecido

JOSE DE RIBAMAR SANTOS PEREIRA
R$ 532,00
 

CPF/CNPJ:

00012487481315

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

001068

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

142899/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDRO DO ROSARIO/MA, PERIODO 12 A 15/07/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001311 12/07/2019 532,00 532,00 532,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDRO DO ROSARIO/MA, PERIODO 12 A 15/07/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
2019NE001311 12/07/2019 532,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDRO DO ROSARIO/MA, PERIODO 12 A 15/07/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
2019NL004478 12/07/2019 0,00 532,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028020 15/07/2019 0,00 0,00 532,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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