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NOTA DE EMPENHO 2019NE000075

Favorecido

DAVI DE ARAUJO TELLES
R$ 924,00
 

CPF/CNPJ:

00009573789710

Emissão:

02/05/2019

Plano Interno:

000995

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

91273/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD 30/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000075 02/05/2019 924,00 924,00 924,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD 30/2019
2019NE000075 02/05/2019 924,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD 30/2019
2019NL000246 02/05/2019 0,00 924,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011044 06/05/2019 0,00 0,00 924,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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