FRANCISCO MOURA DOS SANTOS

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000459
Dt. Emissão: 11/11/2019
Descrição: Diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 884 de 04/11/2019
1.572,00 1.572,00 1.572,00
Totais: 1.572,00 1.572,00 1.572,00

+

,