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NOTA DE EMPENHO 2019NE000585

Favorecido

CAROLINE SOUSA DE JESUS CUTRIM
R$ 1.572,00
 

CPF/CNPJ:

00074986040359

Emissão:

19/11/2019

Plano Interno:

000941

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

244718/2019-CC

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM CONSAD/CONSEPLAN, 27/11 A 01/12/2019, CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000585 19/11/2019 1.572,00 1.572,00 1.572,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM CONSAD/CONSEPLAN, 27/11 A 01/12/2019, CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
2019NE000585 19/11/2019 1.572,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM CONSAD/CONSEPLAN, 27/11 A 01/12/2019, CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
2019NL002414 19/11/2019 0,00 1.572,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB061728 26/11/2019 0,00 0,00 1.572,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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