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NOTA DE EMPENHO 2019NE000484

Favorecido

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00043160859304

Emissão:

28/08/2019

Plano Interno:

000941

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

186520/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Processo:186520/2019 - Diárias para Cynthia Celina Mota Lima - Brasilia/DF - Período:02 e 03/09/2019 - Reunião com o BID.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000484 28/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo:186520/2019 - Diárias para Cynthia Celina Mota Lima - Brasilia/DF - Período:02 e 03/09/2019 - Reunião com o BID.
2019NE000484 28/08/2019 924,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Proce. n° 186520/2019 - Diárias - Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima - Devolução de duas Diárias não utilizadas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000634, 220101-00001 2019NL002762
2019NE000634 23/12/2019 -924,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo:186520/2019 - Diárias para Cynthia Celina Mota Lima - Brasilia/DF - Período:02 e 03/09/2019 - Reunião com o BID.
2019NL001849 28/08/2019 0,00 924,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proce. n° 186520/2019 - Diárias - Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima - Devolução de duas Diárias não utilizadas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000634, 220101-00001 2019NL002762
2019NE000634 23/12/2019 0,00 -924,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038297 28/08/2019 0,00 0,00 924,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Proce. n° 186520/2019 - Diárias - Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima - Devolução de duas Diárias não utilizadas_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 220101-00001 2019NE000634, 220101-00001 2019NL002762
2019NE000634 23/12/2019 0,00 0,00 -924,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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