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NOTA DE EMPENHO 2019NE003489

Favorecido

ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

00096428538172

Emissão:

15/05/2019

Plano Interno:

000780

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

89663/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 353, 4,5 diarias, 29.04 a 03.05/19. Altamira do MA e outros. proc. 89663/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003489 15/05/2019 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 353, 4,5 diarias, 29.04 a 03.05/19. Altamira do MA e outros. proc. 89663/19
2019NE003489 15/05/2019 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 353, 4,5 diarias, 29.04 a 03.05/19. Altamira do MA e outros. proc. 89663/19
2019NL007600 15/05/2019 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014355 17/05/2019 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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