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NOTA DE EMPENHO 2019NE006018

Favorecido

CHEILA FARIAS CALDAS
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

00092326870387

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

000807

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

144598/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD Nº 873/19 08 A 12/07/19, ALDEIAS ALTA, SÃO JOÃO DO SÓTER E OUTRAS, PROC. Nº 144598/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE006018 12/07/2019 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 873/19 08 A 12/07/19, ALDEIAS ALTA, SÃO JOÃO DO SÓTER E OUTRAS, PROC. Nº 144598/19
2019NE006018 12/07/2019 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 873/19 08 A 12/07/19, ALDEIAS ALTA, SÃO JOÃO DO SÓTER E OUTRAS, PROC. Nº 144598/19
2019NL014170 12/07/2019 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027829 15/07/2019 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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