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NOTA DE EMPENHO 2019NE003614

Favorecido

CHEILA FARIAS CALDAS
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

00092326870387

Emissão:

17/05/2019

Plano Interno:

000807

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

66995/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

5.1/2(cinco diarias e meias)rd 251/local imperatriz/periodo 07 a 12/04/19/proc. 66995/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003614 17/05/2019 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5.1/2(cinco diarias e meias)rd 251/local imperatriz/periodo 07 a 12/04/19/proc. 66995/19.
2019NE003614 17/05/2019 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5.1/2(cinco diarias e meias)rd 251/local imperatriz/periodo 07 a 12/04/19/proc. 66995/19.
2019NL008196 21/05/2019 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015813 23/05/2019 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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