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NOTA DE EMPENHO 2019NE005697

Favorecido

JOSEHILMA DE JESUS FERREIRA SILVA
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

00075203391300

Emissão:

09/07/2019

Plano Interno:

000805

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

138923/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 833/19/08 A 11/07/19/CURURUPU

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005697 09/07/2019 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 833/19/08 A 11/07/19/CURURUPU
2019NE005697 09/07/2019 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 833/19/08 A 11/07/19/CURURUPU
2019NL013314 09/07/2019 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026828 10/07/2019 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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