CPF/CNPJ:
00073289116387
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
26100/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 13/ periodo: 13 a 14.02.19 /1,5 diarias / destino: brasilia/DF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000418 | 12/03/2019 | 589,50 | 589,50 | 589,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 13/ periodo: 13 a 14.02.19 /1,5 diarias / destino: brasilia/DF
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2019NE000418 | 12/03/2019 | 589,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 13/ periodo: 13 a 14.02.19 /1,5 diarias / destino: brasilia/DF
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2019NL000360 | 12/03/2019 | 0,00 | 589,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004319 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 589,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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