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NOTA DE EMPENHO 2019NE003344

Favorecido

NEUZA MARIA MELO DE ARAUJO
R$ 382,50
 

CPF/CNPJ:

00029284066387

Emissão:

10/05/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

60991/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

2.1/2(duas e meia)diarias/rd 147/destino são luis/periodo 02 a 04/04/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003344 10/05/2019 382,50 382,50 382,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2.1/2(duas e meia)diarias/rd 147/destino são luis/periodo 02 a 04/04/19
2019NE003344 10/05/2019 382,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2.1/2(duas e meia)diarias/rd 147/destino são luis/periodo 02 a 04/04/19
2019NL007349 13/05/2019 0,00 382,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013358 15/05/2019 0,00 0,00 382,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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