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NOTA DE EMPENHO 2019NE009647

Favorecido

SERGIO VERAS DUALIBE
R$ 643,50
 

CPF/CNPJ:

00029199700387

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

000922

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

206032/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1393 CODO/SAO MATEUS 23 A 27/9/19 PROC.206032/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009647 16/10/2019 643,50 643,50 643,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1393 CODO/SAO MATEUS 23 A 27/9/19 PROC.206032/19
2019NE009647 16/10/2019 643,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1393 CODO/SAO MATEUS 23 A 27/9/19 PROC.206032/19
2019NL023012 16/10/2019 0,00 643,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051211 17/10/2019 0,00 0,00 643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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