CPF/CNPJ:
00026838834391
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
192295/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1387 GOV.EUG.BARROS/PRESID,DUTRA 16 A 20-9-19 PROC. 192295/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE008514 | 13/09/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1387 GOV.EUG.BARROS/PRESID,DUTRA 16 A 20-9-19 PROC. 192295/2019
|
2019NE008514 | 13/09/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1387 GOV.EUG.BARROS/PRESID,DUTRA 16 A 20-9-19 PROC. 192295/2019
|
2019NL020177 | 13/09/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042856 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,