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NOTA DE EMPENHO 2019NE009637

Favorecido

ANA ROSA ALVES FERREIRA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00025599135349

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

000819

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

209518/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1494 CAXIAS/ C.NETO/D.BACELAR 14 A 18/10/19 PROC.209518/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE009637 16/10/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1494 CAXIAS/ C.NETO/D.BACELAR 14 A 18/10/19 PROC.209518/19
2019NE009637 16/10/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1494 CAXIAS/ C.NETO/D.BACELAR 14 A 18/10/19 PROC.209518/19
2019NL023006 16/10/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051191 17/10/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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