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NOTA DE EMPENHO 2019NE010629

Favorecido

NEUSTA DE AMORIM VIANA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00019762607368

Emissão:

08/11/2019

Plano Interno:

000918

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

231538/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 1778/19 28/10 A 01/11/19 EM CHAPADINHA PROC. 231538/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE010629 08/11/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1778/19 28/10 A 01/11/19 EM CHAPADINHA PROC. 231538/19
2019NE010629 08/11/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1778/19 28/10 A 01/11/19 EM CHAPADINHA PROC. 231538/19
2019NL025148 08/11/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB057370 12/11/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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