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NOTA DE EMPENHO 2019NE003435

Favorecido

ANTONIO JOSE DA SILVA PEREIRA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00013730916300

Emissão:

15/05/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

88943/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

4.5 DIÁRIAS RD 354 PERIODO 06 a 10/5/19 /BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/P.DUTRA/ZE DOCA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003435 15/05/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4.5 DIÁRIAS RD 354 PERIODO 06 a 10/5/19 /BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/P.DUTRA/ZE DOCA
2019NE003435 15/05/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4.5 DIÁRIAS RD 354 PERIODO 06 a 10/5/19 /BARRA DO CORDA/CHAPADINHA/P.DUTRA/ZE DOCA
2019NL007602 15/05/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014672 17/05/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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