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NOTA DE EMPENHO 2019NE003419

Favorecido

ANTONIO JOSE DA SILVA PEREIRA
R$ 731,50
 

CPF/CNPJ:

00013730916300

Emissão:

14/05/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

86273/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

5.1/2(cinco e meia)diarias/rd 344/destino balsas e outros municipios/periodo 22 a 27/04/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003419 14/05/2019 731,50 731,50 731,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5.1/2(cinco e meia)diarias/rd 344/destino balsas e outros municipios/periodo 22 a 27/04/19.
2019NE003419 14/05/2019 731,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5.1/2(cinco e meia)diarias/rd 344/destino balsas e outros municipios/periodo 22 a 27/04/19.
2019NL007517 14/05/2019 0,00 731,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014252 17/05/2019 0,00 0,00 731,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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