Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE007176

Favorecido

JOSE MARIA DE SOUZA FILHO
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00010720626315

Emissão:

16/08/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

169003/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1135/19/12 A 16/08/19/CAXIAS, BURITI E OUTROS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007176 16/08/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1135/19/12 A 16/08/19/CAXIAS, BURITI E OUTROS
2019NE007176 16/08/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1135/19/12 A 16/08/19/CAXIAS, BURITI E OUTROS
2019NL017302 16/08/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB035380 19/08/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,