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NOTA DE EMPENHO 2019NE005539

Favorecido

SALIM JORGE WAQUIM NETO
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

00010419420363

Emissão:

08/07/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

136714/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

rd 810/19 01 a 06/07/19 em s.ines s. luzia do tide proc. 136714/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE005539 08/07/2019 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: rd 810/19 01 a 06/07/19 em s.ines s. luzia do tide proc. 136714/19
2019NE005539 08/07/2019 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: rd 810/19 01 a 06/07/19 em s.ines s. luzia do tide proc. 136714/19
2019NL013208 08/07/2019 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026561 09/07/2019 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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