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NOTA DE EMPENHO 2019NE012727

Favorecido

JOAO PEREIRA CUNHA NETO
R$ 778,50
 

CPF/CNPJ:

00000364828382

Emissão:

11/12/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

263102/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 2116/19/09 A 13/12/19/IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS/PROC. 263102/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012727 11/12/2019 778,50 778,50 778,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2116/19/09 A 13/12/19/IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS/PROC. 263102/19
2019NE012727 11/12/2019 778,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2116/19/09 A 13/12/19/IGARAPE GRANDE E PEDREIRAS/PROC. 263102/19
2019NL029597 11/12/2019 0,00 778,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB066738 13/12/2019 0,00 0,00 778,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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