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NOTA DE EMPENHO 2019NE000155

Favorecido

CARLOS EDUARDO ARAUJO PEREIRA
R$ 1.530,00
 

CPF/CNPJ:

00060716494396

Emissão:

29/10/2019

Plano Interno:

000774

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

1910250028

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES VOLTADOS AO PROJETO BERÇO DO RIO ITAPECURU NO ÂMBITO DO PROGRAMA MARANHÃO VERDE EM EXECUÇÃO NO PARQUE ESTADUAL DO MIRADOR, CONFORME O PROCESSO GED 1910250028

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000155 29/10/2019 1.530,00 1.530,00 1.530,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES VOLTADOS AO PROJETO BERÇO DO RIO ITAPECURU NO ÂMBITO DO PROGRAMA MARANHÃO VERDE EM EXECUÇÃO NO PARQUE ESTADUAL DO MIRADOR, CONFORME O PROCESSO GED 1910250028
2019NE000155 29/10/2019 1.530,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES E COLABORADORES A SEGUIR RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES VOLTADOS AO PROJETO BERÇO DO RIO I
2019NL000360 29/10/2019 0,00 1.530,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB053884 30/10/2019 0,00 0,00 1.530,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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