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NOTA DE EMPENHO 2019NE002572

Favorecido

GABRIEL SOARES PINHO NETO
R$ 269,60
 

CPF/CNPJ:

00097854522391

Emissão:

27/08/2019

Plano Interno:

000743

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

182281/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN, PROC. Nº18228/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002572 27/08/2019 269,60 269,60 269,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN, PROC. Nº18228/2019
2019NE002572 27/08/2019 269,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/08/2019 EM VIAGEM DE PINHEIRO A SAO LUIS BUSCAR SUPRIMENTOS NECESSARIOS E ESSENCIAIS PARA O BOM FUNC
2019NL008044 27/08/2019 0,00 269,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB037897 28/08/2019 0,00 0,00 269,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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