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NOTA DE EMPENHO 2019NE001487

Favorecido

JOÃO MENDES DE SOUSA
R$ 94,80
 

CPF/CNPJ:

00079971849372

Emissão:

24/05/2019

Plano Interno:

000747

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

97797/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001487 24/05/2019 94,80 94,80 94,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA
2019NE001487 24/05/2019 94,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA A FORTUNA
2019NL004187 24/05/2019 0,00 94,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018274 30/05/2019 0,00 0,00 94,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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