Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE003160
Dt. Emissão: 17/10/2019
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 18/10/2019 EM VIAGEM A SAO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL DE CONSUMO PARA 5ª CIRETRAN DE BACABAL-MA E RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, PROC. Nº224093/2019 |
189,60 | 189,60 | 189,60 |
Totais: | 189,60 | 189,60 | 189,60 |
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