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NOTA DE EMPENHO 2019NE003552

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 417,40
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

19/11/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

248818/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº248818/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003552 19/11/2019 417,40 417,40 417,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº248818/2019
2019NE003552 19/11/2019 417,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS PARA AVALIAR E ALINAHAR O ANDAMENTO DA ROTINA DE VEICULOS NA CIRETRAN DE SANTA INES , PERIODO DE 18 A 21/11/2019, PROC. Nº2488
2019NL011599 19/11/2019 0,00 417,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB059901 20/11/2019 0,00 0,00 417,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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