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NOTA DE EMPENHO 2019NE003551

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 607,00
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

19/11/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

248836/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR TREINAMENTO NAS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS E IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 02, 04, 05 E 07/12/2019 PROCESSO 248836/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003551 19/11/2019 607,00 607,00 607,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR TREINAMENTO NAS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS E IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 02, 04, 05 E 07/12/2019 PROCESSO 248836/2019
2019NE003551 19/11/2019 607,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MINISTRAR TREINAMENTO NAS CIRETRANS DE SÃO JOÃO DOS PATOS, BALSAS E IMPERATRIZ-MA NOS DIAS 02, 04, 05 E
2019NL011572 19/11/2019 0,00 607,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060203 22/11/2019 0,00 0,00 607,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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