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NOTA DE EMPENHO 2019NE001635

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 474,00
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

30/05/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

106788/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001635 30/05/2019 474,00 474,00 474,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019
2019NE001635 30/05/2019 474,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019 EM VIAGEM A IMPERATRIZ PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO A CIRETRAN, P¿ROC. Nº106788/2019
2019NL004634 30/05/2019 0,00 474,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018549 31/05/2019 0,00 0,00 474,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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