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NOTA DE EMPENHO 2019NE001673

Favorecido

JORGE HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
R$ 674,00
 

CPF/CNPJ:

00055070450387

Emissão:

04/06/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

113608/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN-MA PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 113608/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001673 04/06/2019 674,00 674,00 674,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN-MA PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM IMPERATRIZ-MA PROCESSO 113608/2019
2019NE001673 04/06/2019 674,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR EXECUTAR TRABALHOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA DO DETRAN-MA PERÍOIDO DE 03 A 07/06/2019 EM IMPE
2019NL004885 04/06/2019 0,00 674,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019504 05/06/2019 0,00 0,00 674,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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