Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000300

Favorecido

FRANCIVALDO RAMOS DA SILVA
R$ 574,00
 

CPF/CNPJ:

00036367125353

Emissão:

12/03/2019

Plano Interno:

000736

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

44067/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Diárias para servidores: imperatriz -0 joão lisboa - carolina e porto franco

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000300 12/03/2019 574,00 574,00 574,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias para servidores: imperatriz -0 joão lisboa - carolina e porto franco
2019NE000300 12/03/2019 574,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias para servidores: imperatriz -0 joão lisboa - carolina e porto franco
2019NL000460 12/03/2019 0,00 574,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB000733 14/03/2019 0,00 0,00 574,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,