Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE003397

Favorecido

KARINY ARAUJO SANTANA
R$ 284,40
 

CPF/CNPJ:

00005158286370

Emissão:

31/10/2019

Plano Interno:

000731

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

234706/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A DIARIAS DO FUNCIONARIO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA, PROC. Nº234706/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003397 31/10/2019 284,40 284,40 284,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO FUNCIONARIO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA, PROC. Nº234706/2019
2019NE003397 31/10/2019 284,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DO FUNCIONARIO DA CIRETRAN DE IMPERATRIZ EM VIAGEM A SAO LUIS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE E DESPACHAR COM DIRETORA, P
2019NL010986 31/10/2019 0,00 284,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054272 01/11/2019 0,00 0,00 284,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,