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NOTA DE EMPENHO 2019NE002333

Favorecido

JONATAS DE SOUSA MARCELINO
R$ 574,00
 

CPF/CNPJ:

00005138033352

Emissão:

30/07/2019

Plano Interno:

000726

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

157668/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO Nº157668/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002333 30/07/2019 574,00 574,00 574,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO Nº157668/2019
2019NE002333 30/07/2019 574,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 05 DIARIAS NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2019 EM VIAGEM A IMPERTARIZ PARA SUPERVISIONAR AS AREAS DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS, PROCESSO
2019NL007157 30/07/2019 0,00 574,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031303 31/07/2019 0,00 0,00 574,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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