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NOTA DE EMPENHO 2019NE001498

Favorecido

FERNANDO M COSTA
R$ 379,20
 

CPF/CNPJ:

00004947969369

Emissão:

24/05/2019

Plano Interno:

000750

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

97797/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001498 24/05/2019 379,20 379,20 379,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 20/05 A 23/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS, GRAJAU E OUTROS.
2019NE001498 24/05/2019 379,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A SAO JOAO DOS PATOS, BARAO DE GRAJAU, SUCUPIRA, SAO FRANCISCO DO MARANHAO, SAO DOMINGO DO AZEITAO, NO PERIODO DE 20 A 23/05/2019 PARA R
2019NL004195 24/05/2019 0,00 379,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018252 30/05/2019 0,00 0,00 379,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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