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NOTA DE EMPENHO 2019NE001039

Favorecido

PEDRO WAGNER SAMPAIO DA SILVA
R$ 322,60
 

CPF/CNPJ:

00004051941370

Emissão:

29/04/2019

Plano Interno:

000735

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

85373/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Educação para o Trânsito

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001039 29/04/2019 322,60 322,60 322,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019
2019NE001039 29/04/2019 322,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM ABERTURA DO MAIO AMARELO EM SÃO LUIS NO PERÍODO DE 28 A 30/042019 PROCESSO 85373/2019
2019NL002892 29/04/2019 0,00 322,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010507 30/04/2019 0,00 0,00 322,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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